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爱游戏全站:市档案馆2022年度部门预算

来源:爱游戏全站    发布时间:2025-09-15 21:17:28

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  市档案馆的主要职责:贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

  负责市级机关、团体、企业和事业单位和其他组织重要档案及历史档案资料的管理等工作;维护档案完整,确保档案资料的安全保密。

  负责收集和接收依规定移交进馆的具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等各类档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料和本市流散于国内外的重要历史档案,确定具备极其重大保存价值但归属权不清的档案的流向。

  负责档案理论研究、编译和出版等工作,为社会提供档案及政府公开信息的查阅服务。

  负责市级数字档案馆的建设和管理工作,接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案。

  负责档案资料的开发利用,向社会开展历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育。

  承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设。

  1.综合管理科。负责档案馆日常管理和内外综合协调工作;负责党务、纪检监察、财务、接待、安全保卫、后勤保障等工作;承办馆领导交办的其他事项。

  2.保管利用科。负责接收市直机关、团体、企业和事业单位和其它组织的档案资料及进馆档案的质量检查;负责现行政策性、法规性、公益性文件资料的管理;制定完善的库房管理制度,确保档案安全;负责馆藏档案资料的保管、统计、修裱、复制、销毁、缩微、拍照、冲洗、拷贝等工作和按时进行检查;负责馆藏档案的对外开放、接待咨询和提供利用以及编写典型利用事例;

  3.信息技术科。负责数字档案馆设备及数据的建设及维护工作;负责电子档案的接收及管理利用工作,建立现行文件信息数据库;研究和推进档案管理技术的标准化和现代化,对全市各级档案馆(室)档案资料的技术性保护进行指导;负责馆藏档案目录录入、编制开放电子目录、档案全文数字化;负责照片、影片、录音、录像等影像档案资料的技术修复、编目利用等工作;负责档案业务局域网、电子文件中心系统技术平台建设和运行维护;负责数字档案的数据上传备份等工作。

  4.整理编研科。负责馆藏档案的整理、著录、编目、鉴定等工作;负责馆藏档案资料的解密;负责收集散存于社会的珍贵、重要档案资料;收集市级各项重大活动形成的档案资料;负责国家重点档案的翻译、整理、编目、抢救和保护工作;负责确定具备极其重大保存价值但归属权不清的档案的流向;负责馆藏档案的编辑出版、翻译、研究等工作;负责爱国主义教育基地各项布展设计、建设管理和对外开放工作。

  2022年收支总预算769.96万元。2022年一般公共预算资金收入较去年增加308.05万元,增加66.7%。2022年我单位收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算资金收入、国有资本经营预算资金收入等。

  收入预算769.96万元,其中:上年结转0万元, 占0%;一般公共预算拨款收入769.96万元,占100%。

  2022年财政拨款收支总预算769.96万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入769.96万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出643.63万元、社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出34.93万元、住房保障支出39.17万元。

  2022年一般公共预算当年拨款769.96万元,比2021年执行数增加308.05万元,根本原因:新增市档案馆“两个特色功能展厅建设项目”。其中基本支出预算总收入为526.56万元,占预算总收入的68.38%;项目支出预算总收入为243.4万元,占预算总收入的31.62%。

  工资福利支出财政拨款470.3万元,占总预算收入的61.08%;公用经费财政拨款48.6万元,占总预算收入的6.31%;对个人和家庭的补助财政拨款7.66万元,占总预算收入的0.99%;项目支出财政拨款243.4万元,占总预算收入的31.62%。

  一般公共服务支出643.63万元,占83.6%;社会保障和就业支出52.23万元,占6.8%;卫生健康支出34.93万元,占4.5%;住房保障支出39.17万元,占5.1%。

  1、201一般公共服务支出(类)20126档案事务(款)2012601行政运行(项)416.63万元,比2021年执行数增加69.49万元,增加20 %。

  2、201一般公共服务支出(类)20126档案事务(款)2012602一般行政管理事务0.18万元,比2021年执行数增加0万元,增加0%。

  3、201一般公共服务支出(类)2026档案事务(款)2012604档案馆(项)208.16元。比2021年执行数增加198.16万元,增加1981.6%。

  4、201一般公共服务支出(类)20126档案事务(款)2012699其他档案事务支出18.66万元,比2021年执行数增加17.83万元,增加2148.2%。

  5、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.23万元。比2021年执行数增加12万元,增加29.83%。

  6、210卫生健康(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)6.53万元。比2021年执行数增加1.5万元,增加29.82%。

  7、210卫生健康(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗28.4万元。比2021年执行数增加5.07万元,增加21.73%。

  8、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)39.17万元。比2021年执行数增加7万元,增加21.76%。

  人员经费477.96万元,最重要的包含:工资福利支出(基本工资75.48万元、津贴补贴226.14万元、奖金24.83万元)、机关事业单位养老保险缴费52.23万元、职工基本医疗保险缴费28.4万元、公务员医疗补助6.53万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)0.33万元、其他工资福利支出17.19万元、住房公积金39.17万元、对个人和家庭的补助7.66万元、医疗费补助2.08万元、其他对个人和家庭的补助5.58万元。

  公用经费48.6万元,最重要的包含:商品和服务支出(办公费6.55万元、印刷费1万元、水费1.5万元、邮电费1.3万元、物业管理费1.2万元、差旅费3万元、维修(护)费3万元、培训费0.5万元、福利费5.72万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出14.3万元、工会经费6.03万元)。

  2022年“三公”经费预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.5万元,压缩10%,根本原因是为了贯彻落实中央和国家机关压减一般性支出工作的精神,减少公务用车运行费及按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严控“三公”经费支出,压缩公务接待费。

  因公出国(境)团组、人数为0,公务用车购置车辆0辆、保有量1辆,国内公务接待批次、人数为0。

  2022年本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的机关运行经费支出48.6万元,比2021年预算数34.77万元增加13.83万元,增加39.78%。

  2022年本单位政府采购预算总额188.16万元,市档案馆两个特色功能展厅建设项目188.16万元,占采购预算总额100%。

  截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。固定资产原值755.3万元,车辆资产总额为26.18万元,占资产总额的3.47%,其他固定资产总额为729.12万元(含通用设备中的办公设备和专用设备、图书档案、家具用具等),占资产总额的96.53%。

  2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,预算资金为243.4万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金243.4万元。实行绩效目标管理12个,分别是市档案馆“三大节日”慰问项目,预算资金为1.17万元;市档案馆消防系统维护保养项目,预算资金为17.4万元;市档案馆高龄老人健康补贴项目,预算资金为0.18万元;市档案馆两个特色功能展厅建设项目,预算资金为188.16万元;市档案馆“59.3.28”离退休干部慰问项目,预算资金为0.2万元;市档案馆电费项目,预算资金为12万元;市档案馆党建经费项目,预算资金为0.68万元;市档案馆离退休党支部活动经费项目,预算资金为0.2万元;市档案馆离退休党员活动经费项目,预算资金为0.18万元;市档案馆干部职员意外伤害保险项目,预算资金为0.23万元;市档案事业费(档案抢救与维护费)项目,预算资金为20万元;市档案馆机动经费项目,预算资金为3万元,以上12个项目预算资金总额占2022年预算总额的31.62%。

  本单位2022年无举借债务,包括无待偿还的债务、无对外担保、无待回购股权投资和应付工程物资款项。

  三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

  八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证,您注册成功并通过身份认证后,可实现“一网通办”。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  4、写信应署本人的真实姓名,不要隐瞒姓名或采用化名、笔名;应当注明本人的具体联系方式,如工作单位、家庭住址、邮政编码、电子邮件等,以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系,使信访事项及时得以妥善解决。

  5、写信内容应简明扼要,写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人(包括被投诉方/建议方)、投诉或建议要求,事项应当客观真实,对其所提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,诽谤、诬告陷害他人。

  6、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费,针对表述不清、恶意言语和无实质内容的信件,办理人员有权将其设置为无效信件并废弃,并保留追究恶意写信人法律责任的权利。

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