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爱游戏全站:市档案局(馆)2019年度部门预算

来源:爱游戏全站    发布时间:2025-09-15 21:17:16

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  、根据党和国家相关档案工作的方针、政策及《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》等,对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。

  2、指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业和事业单位和其他组织的档案工作,各类档案馆(室)工作,制定全市档案工作的法规、制度等。监督检查实施情况,依法查处违反档案法律和法规的案件。

  3、负责全市档案学理论与现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部的培训。

  4、集中统一管理市委、市政府机关和群众团体、市直属事业单位、驻市中直单位的重要档案及历史档案资料;保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

  5按照有关法律法规,负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案。

  6、充分的发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,继续扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。

  7、紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及面向社会、服务大众,为跨越式发展和长治久安服务,为中国特色社会主义建设服务。

  8、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

  9、会同有关部门制定各级各类档案馆馆网布局方案;确定具备极其重大保存价值但归属权不清的档案的流向。

  部门内设机构4个,包括办公室、综合业务指导科(原业务指导科)、保管利用技术科(原保管利用科)、(四)收集整理编研科(原收集整理科)。

  1、办公室,负责局(馆)行政事务和综合协调工作,保证局(馆)业务和行政工作的正常运转;负责秘书、文档、保密、会务、接待工作;负责机关机构编制、组织人事、劳资、离退休老干部和社会保障工作;负责干部职员思想政治教育和考核工作;负责财务、固定资产、车辆、综合治理、安全保卫、计划生育等方面的工作。

  2、综合业务指导科(原业务指导科),负责全市档案法律、法规宣传、教育和执法监督检查并承担档案干部的培训工作;负责全市档案业务的宏观管理、监督检查和对外业务交流;负责全市档案信息化建设;积极开展档案工作调研,拟定全市档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度;负责全市档案信息的采集、编报和重大活动的报道工作;负责全市档案系统“爱国主义教育基地建设”;负责全市档案年报统计、上报和综合性文件的起草工作。

  3、保管利用技术科(原保管利用科),负责应进馆档案资料和代保管档案资料的清点、上架工作,制定完善的库房管理制度,确保馆藏档案、图书、资料的安全保管;负责现行政策性、法规性、公益性文件资料的管理,建立现行文件信息数据库;负责档案资料数字化管理、利用事例的编写及统计工作;负责管理范围内档案的解密、开放、接待咨询和提供利用工作。

  4、收集整理编研科(原收集整理科),负责应进馆档案资料的检查、验收、清点、移交工作;参与有关重要工程完工验收工作;负责接收、征集进馆档案资料的整理、编目工作;承担对馆藏档案资料的鉴定、编目、修裱、复制、销毁、缩微、拍照、冲洗、拷贝等工作;负责国家重点档案的翻译、整理、编目、抢救和保护工作;负责馆藏史料的编研出版和参与地方编史修志工作。

  第二部分市档案局(馆)2019年度预算明细表

  市档案局(馆)2019年财政拨款总收入1,166.34万元,比2018年的1,058.79万元增加107.45万元,增长率为0.1%,根本原因为2019年财政预算整合数字档案馆建设二期项目703.90万元(政府采购项目)。

  预算总支出1,166.34万元,其中:基本支出462.44万元,项目支出703.9万元,上年结转支出50.62万元(其中人员支出0.26万元;项目支出50.36万元)。

  2019年市档案局(馆)一般公共预算财政拨款1,166.34万元,比2018年预算数1,058.79万元增加107.55万元,增长0.1%。其中基本支出预算462.44万元,比2018年增加35.65万元,增长0.08%。项目支出预算703.9万元,比2018年增加71.9万元,增长0.11%(增长原因财政预算整合了数字档案馆建设项目,为数字档案馆二期建设预算安排703.90万元);

  2019年市档案局(馆)一般公共预算财政拨款1,166.34万元,其中基本支出424.60万元,占2018年预算财政拨款的36%;项目支出741.74万元,占2018年预算财政拨款的63%。

  1、201一般公共服务支出(类)20126档案事务(款)2012601行政运行(项)338.20万元。

  2、201一般公共服务支出(类)2026档案事务(款)2010804档案馆(项)723.90万元。

  3、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.06万元。

  4、208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702其他财政对社会保险基金的补助(项)0.48万元。

  5、208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703其他财政对社会保险基金的补助(项)1.68万元。

  6、210卫生健康(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)6.47万元。

  7、210医疗卫生与计划生育支出(类)21012财政对基本医疗保险基金的补助(款)2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)19.22万元。

  8、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)28.33万元。

  市档案局(馆)2019年度一般公共预算基本支出为:367.13万元。其中:

  1、工资福利支出367.13万元,包括基本工资66.36万元,津贴补贴169.94万元,奖金19.39万元,伙食补助费2.88万元,机关单位基本养老保险缴费48.06万元,工伤保险基金补助缴费0.48万元,生育保险补助缴费1.68万元,职工基本医疗保险缴费19.22万元,公务员医疗补助缴费6.47万元,住房公积金28.33万元,其他工资福利4.32。

  2、对个人和家庭的补助支出21.09万元,包括休假探亲费14.16万元,未休假人员补助3.49万元,其他对个人和家庭的补助3.44万元。

  3、公用经费36.38万元,包括办公费1.08万元,印刷费0.35万元,水费0.32万元,电费1.60万元,邮电费1.47万元,取暖费0.96万元,维修(护)费0.96万元,差旅费7.68万元,培训费1.60万元,公务接待费1万元,工会费2.05万元,福利费0.15万元,电梯运行维护费9.60万元,公务用车运行维护费5.80万元及其他商品和服务支出1.76万元。比2018年预算数增加6.49万元,增长4.19%。

  2019年度“三公”经费预算数6.8万元,比上年持平。因公出国(境)经费2019预算0元,与上年持平;公务用车编制数2辆,实际保有量为1辆,与上年持平;公务用车运行维护经费5.8万元,与上年持平;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车购置费0元,与上年持平。

  市档案局(馆)收入支出均纳入部门预算管理。2019年收支预算数1,166.34万元。最重要的包含包括工资福利367.13万元,占总收入的31%。商品和服务支出36.38万元,占总收入的3%。对个人和家庭补助支出21.09万元,占总收入的1%。项目支出741.74万元,占总收入的63%。项目支出最重要的包含档案事业费10万元、档案维护费10万元、档案馆电采暖费12万元、党建经费0.84万元,机动费5万元、政府采购数字档案馆建设项目703.9万元。

  市档案局(馆)2019年度财政拨款收入总计1,311.99万元。其中:1、当年财政预算收入1,166.34万元,其中:行政运行338.2万元,占总收入的25%;档案馆723.9万元,占总收入的55%;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.06万元,占总收入的3%;其他财政对社会保险基金的补助2.16万元,占总收入的0.19%;财政对基本医疗保险基金的补助25.69万元,占总收入的1.95%;住房公积金28.33万元,占总收入的2.15%;接着使用上年结转资金145.65万元,占总收入的11.10%。

  市档案局(馆)2019年支出预算数为1,166.34万元。其中:基本支出424.60万元,项目支出741.74万元。

  2019年本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的机关运行经费支出36.38万元,比2018年预算数37.47万元减少1.09万元,减少2.9%,减少原因是退休1名工作人员。

  本部门2019年度政府采购支出总额703.90万元,为市数字档案馆建设项目支出703.90万元。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),固定资产原值745.88万元。

  市档案局(馆)截止2019年1月20日,无举借债务,无待偿还的债务、无对外担保、无待回购股权投资、无应付工程物资款项。

  二、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  三、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关法律法规结转到当年或以后年度接着使用的资金。

  四 、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、档案馆支出:反映本级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

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  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

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